EMISSIONE FATTURA DI ACCONTO TD02 E RELATIVA FATTURA A SALDO

CREAZIONE DOCUMENTO TD02

Sezione riservata a rivenditori ed operatori informatici

Crea un documento fattura immediata con codifica sdi TD02 e relativa contabilizzazione, assicurandoti che questa abbia lo stesso sezionale del documento magazzino. Il documento magazzino deve avere la causale NO MAG.
E’ consigliabile per questi tipi di documenti un sezionale diverso da quello delle fatture di vendita ordinarie (TD01).

Nella sezione dettaglio della fattura immediata potete utilizzare una voce ricavo o un non codificato.

Selezionando Voce ricavo avete la possibilità di associare un conto di ricavo specifico per questa operazione.
Selezionando Non codificato il software assocerà il ricavo generico presente nei parametri aziendali (sezione fatturazione attiva).

Creazione voce ricavo

Dal menù principale vai su Archivi di base –> Tabelle Fatturazione –> Voci costo/ricavo

EMISSIONE FATTURA ANTICIPO

Vai sul documento Td02 –> inserisci cliente –> inserisci la voce di ricavo –> inserisci importo, o se non hai la voce ricavo un non codificato –> salva –> invia la fattura.

Se vuoi che il pagamento in xml venga con importo zero, prima del salvataggio su Riepilogo inserisci Pagamento alla consegna.

EMISSIONE FATTURA IMMEDIATA A SALDO

Vai in gestione documenti, seleziona il documento di vendita Fattura Immediata –> richiama eventuali ordini (in assenza dell’ordine inserisci gli articoli venduti) –> inserisci il cliente.

Spostati su Riepilogo clicca su Ricerca Acconti: visualizzerai tutte le fatture di anticipo emesse al cliente.

Fai doppio clic sulla fattura di anticipo da stornare.

clicca ok. In automatico il software inserisce una riga non codificata con estremi della fattura TD02.

In automatico il software aggiorna i dati presenti sul Riepilogo stornando l’importo anticipato.

Salva ed invia allo sdi.

Lo stesso pulsante      si trova sul documento DDT  in caso di Fattura differita.

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